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课程编号:38335 查看完整版课程大纲
时间地点:2016/12/22日 至 2016/12/23日 广州培训时长:2天
主讲老师:王老师(查看该老师更多课程)
课程价格:¥3600元/位(更多优惠请致电020-31041068)
会员价格:¥3600元/位(免费注册博课会员)
课程类别:综合管理 (查看该类别更多课程)
所有排期: 2016/3/21至2016/3/22 上海 2016/11/17至2016/11/18 上 海 2016/12/22至2016/12/23 广州
培训内容:

课程费用: 3600元/人(含:授课、场地、资料、午餐、茶点等费用)
课程对象: 公司高管、进出口部门经理、采购经理、物流经理、财务经理、合规经理、法务主管、项目主管、关务主管及其他相关人员
课程特色:
内容的实用性:讲授和分享海关估价实务操作及其技巧,对企业的进出口工作提供切实的指导和帮助;
讲解的实战性:以企业实际业务发生的重要案例来解析课程内容,以成功的经验解决学员实际工作中的难题;
知识的系统性:把握国际贸易价格申报工作难点,让学员充分理解和掌握现行海关对进出货物进行估价的正确做法。
目标及收益:
1. 对海关估价的历史沿革以及我国的海关估价制度具有一定的了解;
2. 熟悉我国海关对进出口商品的估价工作机制,通过对其估价技术层面的条款及法律依据的充分掌握,合理规避相关税费,谋取企业经济利益最大化;
3. 充分理解海关现行《审价办法》的相关法律法规,面对海关质疑及稽查,合理有效的利用这些规则,降低由此引发的相应关务风险和企业成本,便利通关。
课程大纲:
一、中国海关估价制度及相关政策
⒈《WTO估价协定》相关条款
⒉中国海关估价制度法律层级
⒊中国海关审价机构及其分布
⒋海关税收形式与企业估价风险
⒌企业申报价格海关与税务关注
⒍海关价格审核与企业转移定价
二、进口货物海关估价方法及案例分析
⒈什么是海关估价,其与征税的关系
⒉中国海关估价的原则及其结构体系
⒊申报(合同)价格与海关认定价格到底有何关系
⒋进口货物完税价格认定原则和操作注意事项
⒌企业进口货物价格申报,海关审价的关注点
⒍为什么有的“佣金”计入完税价格而有的不计入
⒎协助、转售等情形,企业的申报价格该如何处理
⒏在海关审价过程中,哪些项目是要调增的或调减的
⒐特许使用费、运输、保险等相关费用的计算、案例分析
⒑保修费用与维修费用在海关进行价格审定方面有何差异
⒒其他估价方法(相同货物、类似货物、倒扣价格、计算价格等)
⒓一般贸易货物进口海关审价相关案例解析
三、特殊进口货物完税价格的认定、案例分析
⒈加工贸易与一般贸易海关审价的区别
⒉加工贸易货物内销涉及的相关法律法规
⒊加工贸易业务开展情况及其面临的风险(内销)
⒋进料加工贸易流程及其项下货物海关审价方法及重点
⒌来料加工贸易流程及其项下货物海关审价方法及重点
⒍边角料、副产品内销海关审价方法及其审核的重点
⒎海关特殊监管区域业务往来可能引起的海关估价风险
⒏减免税(不作价)设备海关管理及其涉及的相关法规
⒐海关监管(减免税、不作价)设备进口常见估价风险
⒑已过海关监管期限的设备是否还会存在海关估价处罚
⒒其他特殊贸易方式(如租赁)项下货物海关审价的重点和难点
⒓特殊贸易方式货物进口海关审价相关案例解析
四、出口货物完税价格的认定及案例分析
⒈海关为什么还要对出口货物的价格进行审核
⒉出口货物完税价格的认定及其计算方法
⒊海关对出口货物完税价格的调增、调减项目
⒋出口货物成交价格不能确定时海关估价的方法
⒌海关对出口货物价格申报的关注点及审核重点
⒍企业出口货物申报,海关审价相关案例解析
五、海关价格稽查及相关争端解决、风险防范
1.AEO与海关价格稽查
2.海关各部门估价作业流程
3.企业价格申报与贸易合规
4.企业自律管理及海关稽查新动向
⒌海关稽查主要形式、内容与流程
⒍企业海关稽查诱因及风险点把控
⒎海关稽查处罚认定和补税额度确定
⒏海关稽查时效及企业罚补税核算
⒐企业自查报告及解释材料的准备
⒑海关稽查企业应对及自查体系建立
11.海关价格稽查的重点与作业流程
12.企业在面对海关价格稽查时的权利和义务
13.我国目前相关企业对海关审价工作的态度及解决方法
14.海关与企业对进出口货物价格争议的解决途径
15.面对海关质疑,企业如何确实有效的运用好价格磋商机制
16.如与海关就商品申报价格产生利益分歧,如何与其打交道并有效争取
17.海关如何界定价格隐瞒与申报不实,如何规避价格瞒骗
18.企业HS编码、原产地申报与海关价格核查之间的内在关联性
19.企业如何完善进出口货物价格申报风险控制流程,规避作业风险
六、特许权使用费的海关计征
1.海关税收形势与企业估价补税风险
2.企业申报价格海关与税务关注
3.海关价格审核与企业转移定价
4.企业价格申报常见问题剖析
5.海关计征特许权使用费范围界定
6.企业特许权使用费的申报时限
7.特许权使用费计征条件的理解
8. 特许权使用费销售要件的认定
9.商标、专利、专有技术海关计征
10.“轻度加工”的判断标准及理解
11.软件特许权使用费认定和海关计征
12.特许权使用费的分摊原则与方法
13.“特许权使用费”、“协助”海关计征
14.特许权使用费统一支付与海关计征
拟邀嘉宾: 王老师 
海关总署特聘讲师,曾在上海海关工作,主要从事中国关务研究、咨询与培训工作,如HS编码专业审核、关务风险防控与内审、关务筹划与合规管理;同时为中国海关税收研究中心和关务研究中心专家组成员,中国海关学会会员。
社会兼职:中国德国商会海关事务高级培训师、关务顾问;同时利用自己的专业知识与实践经验为多家世界500强企业及国外商会提供进出口货物通关事务的培训与贸易合规咨询工作。

培训对象:

公司高管、进出口部门经理、采购经理、物流经理、财务经理、合规经理、法务主管、项目主管、关务主管及其他相关人员

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